将费用转成本 借,在建工程250 贷,以前年度损益调整250 借,以前年度损益调整250 贷,未分配利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?如果存在跨年怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?已存在跨年问题 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?去年发生的怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润2502020-10-16 09:48
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上扭亏为盈。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理,这样做对企业利润有何影响①发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
习题八(一)目的:练习财务成果的核算(二)资料:1.某工厂12月份发生下列收支经济业务:(1)出售Ⅰ产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税,货款已收到存入银行;(2)按出售Ⅰ产品的实际销售成本35000元转账;(3)按售价的10%计算销售产品应交纳的消费税5000元;(4)以现金支付产品销售过程中的运输费500元、包装费300元;(5)以银行存款支付企业行政管理部门的办公经费300元;(6)以银行存款支付银行借款利息1700元,其中的1200元是前期已经确认利息费用;(7)以银行存款支付违约金500元;(8)某企业将取得的罚款净收入800元转作营业外收入,款项已存入银行。2.计算、结转和分配利润。(1)计算12月份的利润总额;(2)按12月份利润总额的25%计算应交纳的所得税(假设没有其他调整项目)。(3)按12月份税后利润的10%计算应提取的盈余公积;(4)将12月份的所得税转入“本年利润”账户;(5)将全年实现的净利润自“本年利润”账户转入“利润分配”账户。(三)要求:根据上述资料的各项经济业务内容编制会计分录。怎么算,怎么写分录,谢谢
老师。请问下,法定代表人是不是就是单位负责人?
老师,我们是销售门窗包安装的,属于混合销售,上任会计账务处理不规范,导致收入成本不匹配,公司的下单台账也是五花八门的!现在我刚进公司补账,没有人交接!我现在以工程部验收数据倒查安装费和厂家订制客户单品的成本和客户下单的销售额,现在收入,产品的成本早在去年就已经做了,工程验收是在今年,当时工程部报销的安装人工费,以前的财务也都入当期的费用了!老师,我现在要结1月份的账,是不是收入成本在去年已入账的都要调整?
你好,请问,我司为一小规模纳税人,销售办公用品,第一季度销售收入如下,开具1%普票销售额不含税20万元,开具1%专票销售额为14万元,无其他收入,请问是否需要交税?应交增值税是多少?(如果将"开具1%专票销售额为14万元",改变为“开具3%专票销售额为14万 元”,应交增值税是多少?
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
如果是今年的还需要这样做吗
老师,如果跨年的还存在一个长期待摊要怎样转入在建工程
今年的话,直接 借,在建工程250 贷,财务费用100 业务招待费150
老师我还有一个问题,九月份是我们第一次发工资,但是八月的账并没有计提九月工资,这个怎么做账呢?计提工资是九月计提九月,还是九月计提十月呢?
你就九月份计提工资,然后九月份发放工资,就相当于把八月份的补起来。