同学你好 借应收贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?如果存在跨年怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?已存在跨年问题 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润250
我们公司工程属于在建筹备期,但是上一个会计做账已经费用化了。现在领导想把以前账目全部转回到在建工程科目里,但是这样会影响到未分配利润,请问怎么转回?去年发生的怎么转回? 上一个会计做账举例如下: 1.借:财务费用100 贷:银行存款100 2.借:业务招待费150 贷:银行存款150 3.借本年利润250 贷:财务费用100 业务招待费150 4.借:未分配利润250 贷:本年利润2502020-10-16 09:48
H公司20×9年亏损20万元,柳经理为了其工作业绩,要求会计人员在账面上“扭亏为盈”。于是会计人员在年底对一批款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料(企业过去一直未做任何账务处理),做了盘盈原材料100吨,价值23万元的账务处理如下:1发现时借:原材料23万元贷:待处理财产损溢23万元②核销时借:待处理财产损溢23万元贷:管理费用23万元请问:(1)是否可以做这样的账务处理?为什么?(2)这样的账务处理会对企业的利润产生怎样的影响?(3)对款未付,但料已入库,对方未开来增值税发票的原材料应如何进行账务处理?
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理
老师,就是做自己内部的账支出去的没有发票,我应该怎么记账?是记管理费用还是挂其他应付款?
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?