同学你好,对的,分录是对的;

你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
老师:您好!我想问下公司筹建期公司边建设的围墙,还有地面硬化这些费用开始我是借:预付款,贷银行存款,收到发票后是借:在建工程,贷:预付款,这样对吗?
老师 你好 我这边是房开公司一般纳税人想咨询一下,就是前期支付工程款未开票时 我分录:借预付账款—某公司 贷:银存 开票来后:借应付账款—某公司 贷:预付账款—某公司 但比如对方开3400百万的发票,我公司挂预付账款金额600万 我是先冲600万 后面支付在冲?还是
老师好。我公司是代建模式的企业,只收取代建费。预收项目方的建设资金时,借:银行存款 贷:预收账款。给项目方开具建设资金发票时,借:预收账款 贷:专项应付款 请问这样入账对吗?
老师,我4月付一笔设计费没收到发票?我4月的时候是出分录:借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 7月收到发票了:借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 这样出分录吗?
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
有些材料是公司自己购买的,也是用在这些工程上,是直接录入在建工程吗?
同学你好 购买材料时 借,原材料 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 工程领用 借,在建 工程 贷,原材料