咨询
Q

#提问# 我想问一下小规模纳税人开票金额不超过30万免征增值税,月底怎样做分录把应交增值税结转

2020-10-13 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 10:12

您好,做账的时候正常计入 应交税费-应交增值税 等申报免税的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,做账的时候正常计入 应交税费-应交增值税 等申报免税的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2020-10-13
你好,借 应交税费 贷 营业外收入
2020-08-12
您好!12月需要计提和缴纳税款。分录如下 借:应交税费——应交增值税 贷:应交税费——未交增值税 计提附加税的会计分录: 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育附加 缴纳税金时借方是应交税费等科目,贷方是银行存款。
2021-01-18
您好 结转到营业外收入科目
2021-12-24
你好 那你就补结转到营业外收入 。跨年的话转以前年度损益调整
2020-04-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×