你好,得把普票作废重开
您好,老师,想咨询一下,现在实在疫情免征增值税,我公司是消费方,收到住宿费普票,但是普票上的金额是原专票的金额,这样对方开得对吗?
我们酒店在2020年疫情期间一直实行的餐饮,住宿费用免税政策,两者都是开的免税普票。最近客人的住宿费用要求开增值税专用发票,我们一旦开了是不是接下来的住宿费,餐费都不能实行免税政策了
老师,我想问个问题,我公司是一般纳税人,主营住宿餐饮会务,现在国家有免税政策,我们开普票是免税的,那如果我们开专票呢?这个是不是相当于放弃免税政策了
老师,我公司是一般纳税人,从事住宿服务,我们每个月开了普票和专票,我每个月申报都是专票部分正常申报交税,普票开的零税率,开的免税,没有交税 现在听说,只要是开了专票的,普票也不免。请问老师这是真的吗
在吗?住宿餐饮业,现在处于免税期间,但是上月开了住宿费专票,还开了零税率的普票,是不是得把普票作废重开呢?
麻烦问一下老师,个税需要计提吗
你好老师,没有发票的话,800元以下的零星支出用在税前扣除吗
老师好,建筑公司收到发票,同时收到了该公司提供的营业执照开户许可证法人身份证复印件,发票直接入账,营业执照开户许可证法人身份证复印件和付款申请单银行回单一起做账吗?
老师,成本核算方法中分步法分平行、逐步两种,这两种具体分别如何进行核算的
农产品免税票开了50万,百分之一的开了20万,那么是不是就这20万交增值税
公司外招临时工去做项目,产生培训费,能计入职工教育经费吗?这些临时工没有和公司签劳动合同
老师,公司购的窗帘,请问做成什么科合适?
存档的财务报表可以以三个月一申报的汇总三个月的财务报表存档吗?
公司享受的高新加计抵减的5%的税额,会计上应计入哪个科目,要交企税吗
公司销售货物,比如我们出库原发是10吨,对方实收9吨,扣杂0.5吨,我们算亏吨应该是10-9吧,扣杂是扣杂
那跨月了,申报增值税的时候怎么申报呢?
是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表
9月份的时候开的是免税的,那就等于就是按照实际情况申报了,下个月冲了再按实际作废的余数申报就行了吧
对的,你的理解是正确的