是的,这个不需要填写了,你之前填写过了,没有再交税不需要填写
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
增值税减免税申报明细表,期初余额就填写没有抵扣的税盘和系统维护费480,本期发生额还没有缴纳就不用填写吧?
2020年4月获得金税盘维护费280元,期间没有发生任何业务,没有销项,填报2020年12月的增值税减免申报表本期发生额为0,本期应抵减税额自动生成0,本期实际抵减税额为280,保存时显示本期实际抵减税额不能大于本期应抵减税额,是没有发生需要缴税的销项就还不能把维护费填报上去吗?维护费发票减免有没有期限?
这个月有税盘维护费,不抵扣的话 明细表和增值税附表四 本期发生额是填0还是填280 实际抵扣填0
你好老师,小规模纳税人申报增值税附表:增值税申报明细表怎么填写?本期发生额是填写本期的开票金额,还是填写本期没有减免之前的增值税额?还是减免的增值税额?
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
去年的480一直没有抵扣,不用填写吗?
期初余额就是零吗?
你之前填写吗,这个没有填写期初是没有金额,这个期初是根据上期你填写的期末数生成的,不是自己填写的,
等需要交增值税再抵减就可以
去年交过480元,一直没有抵扣,今年的还没有缴纳,期初余额不需要填写上480吗?
不需要你这个后续 交的时候填写本期发生额,期初余额是自动生成的,这个没有抵扣期限
期初余额我点击了可以填写的,
需要交税再填写就可以,这个没有期限
那你填写期初上面,我看学员反馈是自动生成呢
期初填写那本期发生额是不需要填写了只填写一个就可以这个2栏
这不可以乱填的,去年没有抵扣的系统税控480元,填写期初余额上吗?
2.第1列“期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。我去查填写说明,你这个之前没有填写,应该是填写本期发生额下面才对,
填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额 ,根据期末数生成的,我看学员反馈也是这样