借库存商品 进项 贷银行存款 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
老师,入库存的商品与出库商品品名不附怎么做会计处理?开红数发票只有下月才能冲回,本月怎样处理?
一般纳税人,我有一张发票7月正常开出来的销项,8月份红冲了,那么我入账是做红字冲减和商品退回的会计分录,这样库存商品就多了,那我要怎么平掉这个多的库存商品这个数,而且质量也有问题的,才退回来。
老师,发现1月份账出库存商品的时候,只做了金额,忘记做数量了,现在库存商品里数量多了,请问该怎么处理
7月开的红字发票,分录已红冲,借主营业务成本,贷库存商品。那原材料库存表怎么处理,6月出库的产品库存没有,是暂估的,那7月份的库存怎么处理?这张红色字体就是原材料库存表,7月份直接这样红冲吗?
老师,您好,咨询一下一般纳税人企业,7-10月卖出去商品开票了,但实际库存11月才进来,7-10月库存这块要怎么做账务处理处理,是先暂估库存商品吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
入库的是对的,出库的与入库的不附,下月可以红数发票冲销,本月怎样处理?
可以 借应付帐款 贷库存商品 进项转出