你好!你收到的时候计入借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做相反的分录。

我们是建筑安装公司(小规模),甲方把工地工人工资给我们,有我们给工人(不是我公司员工)发放,这个账怎么走?
老师 我们是建筑企业 我们劳务分包给了劳务公司 收到了发票 但是甲方要我们代发工资给工人 我发放农民工工资应该怎么做账呀
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
老师你好,我们是劳务公司,建筑公司从建筑公司农民工工资专户上给工人发工资,劳务公司给建筑公司开劳务发票,劳务公司是小规模纳税人,我们怎么记账报税
我们是建筑安装业的装饰公司,把安装包给个人了,纯人工,不含料。这块个人开发票给我们开什么票?
转出未交增值税转到了未交增值税,为什么期末余额还是原来的数,而不是零
请根据案例对问题进行分析解答,至少2600字,后附有反馈路径,谢谢
请根据图片一代鞋王的案例对问题作出不少于2600字的解答分析,附有反馈路径,谢谢
案例分析一下,根据案例对问题进行至少2600字的分析,附带反馈路径,谢谢
个体工商户需要到银行开对公账户吗?
市场营销学,请用实例说明产品的整体概念:(至少 1500字)
广东东莞扣社保的标准 养老五险一金都是分别扣除多少?交社保是需要下载什么软件
给员工办理退垫付多打了300 退款是冲的预收货款,第二天要发奖金把这一笔扣出来了,账该怎么处理比较合适?风险最低
业务13、12月17日,销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批,价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张,金额50,000.00元,余款未付。 借:合同负债-南京玉龙商贸有限公司3000 应收账款-南京玉龙商贸有限公司3000 应收票据50000 贷:主营业务收入54368.93 应交税费-应交增值税1631.07。 这里的3000和1631.07是怎么算的?为什么6000余款分为了合同负债和预收账款?
老师你好,缴纳防空地下室易地建设费,分录怎么写
我们给甲方开有发票(只开的安装费),款回来时,借银存 贷应收。。。是不是款回来时要分一下,应收多少,其他应付多少?
你好!是的。如果按你说的那样,确实是要分
请问一下这个延期是延期到什么时候,延期到期了怎么处理
你好!我之前问的是到下一年年初的时候。
那如果延期到期了该怎么处理
你好!税务局会一次扣缴的
会有滞纳金吗
你好!不会的,这个没有滞纳金
季初从业人数必须等于上期季末从业人数,请先更正之前属期申报表,这种怎么处理
你好!你是本季度季度初填错了,你看下上季度申报的数据是多少
我们是做民宿的,六号那天稽核底表的数据为借方房费收入3449元,酒吧收入1020元,贷方为现金退款451元,微信支付宝收入共1920元,请问这个怎么做分录啊?
你好!你的2个收入,直接借银行存款等 贷主营业务收入—房费收入 酒吧收入 应交税费—应交增值税 至于现金退款需要看是因为什么原因而退,之前收到的时候如何做的分录 **支付报收入也要看是什么类型,也就是做了什么业务的收入