你好!你收到的时候计入借银行存款 贷其他应付款 支付的时候,做相反的分录。
老师,问下,我们承包了一个小区绿化安装的项目,挂靠给建筑公司帮我们走账,我们把这个项目分给了几个包工头干,然后包工头手下工人的工资,我们想能成工资表入了我们的成本不能
我们是建筑安装公司(小规模),甲方把工地工人工资给我们,有我们给工人(不是我公司员工)发放,这个账怎么走?
老师 我们是建筑企业 我们劳务分包给了劳务公司 收到了发票 但是甲方要我们代发工资给工人 我发放农民工工资应该怎么做账呀
老师,我们是建筑小规模公司,从甲方接到劳务工程,我们公司直接把劳务工程分包给包工头干,他给我们去税务局开票,我们给甲方开票工程服务,这样我该怎么做账?如果按照一般建筑公司做账,工程施工——材料,机械,人工都有,但是我们这个只有分包。
老师你好,我们是劳务公司,建筑公司从建筑公司农民工工资专户上给工人发工资,劳务公司给建筑公司开劳务发票,劳务公司是小规模纳税人,我们怎么记账报税
老师快手和小红书卖货是什么样的账务处理呀
老师你好,我们是评估公司,估价师们的培训费,应该计什么科目?分录怎么写?
付增值税3000,其中1000银行付款,另外2000用留底抵欠,怎么做账
请问当期的进项发票,没有经过认证入账,这个进项税放在哪个会计科目明细?
生产企业将买的零件直接岀囗,购进货物进项税要转出吗?
收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的都是是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,汇兑损益分录怎么做金额?怎么计算出来的,老师详细写一下
24年审计报告出的时间是25年,但人员证件年检是24年的。审计报告有效吗?
投资款必须是法人账户转进来吗?
老师咨询一下,零售批发公司销售单和开票不同时,一般以什么先入账为好
长投合并时,初始投资成本,合并成本,购买日在最终控制方公允可辨认净资产份额。这三个有啥区别
我们给甲方开有发票(只开的安装费),款回来时,借银存 贷应收。。。是不是款回来时要分一下,应收多少,其他应付多少?
你好!是的。如果按你说的那样,确实是要分
请问一下这个延期是延期到什么时候,延期到期了怎么处理
你好!我之前问的是到下一年年初的时候。
那如果延期到期了该怎么处理
你好!税务局会一次扣缴的
会有滞纳金吗
你好!不会的,这个没有滞纳金
季初从业人数必须等于上期季末从业人数,请先更正之前属期申报表,这种怎么处理
你好!你是本季度季度初填错了,你看下上季度申报的数据是多少
我们是做民宿的,六号那天稽核底表的数据为借方房费收入3449元,酒吧收入1020元,贷方为现金退款451元,微信支付宝收入共1920元,请问这个怎么做分录啊?
你好!你的2个收入,直接借银行存款等 贷主营业务收入—房费收入 酒吧收入 应交税费—应交增值税 至于现金退款需要看是因为什么原因而退,之前收到的时候如何做的分录 **支付报收入也要看是什么类型,也就是做了什么业务的收入