咨询
Q

固定资产管理,从购进时应该如何处理?实物与账如何统一?请老师给个流程,谢谢!

2020-10-14 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 19:34

你好      购进做 借固定资产贷银行存款。 你们自己建立固定资产台账  可以考虑每个季度或者每半年盘点一次 。 有差异的话就调整账面

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好      购进做 借固定资产贷银行存款。 你们自己建立固定资产台账  可以考虑每个季度或者每半年盘点一次 。 有差异的话就调整账面
2020-10-14
借固定资产,贷银行存款、长期应付款, 按月借长期应付款、财务费用,贷其他应付款或者是银行存款,这个是收到的,次月不折旧 周回去之前发票所有的都红冲吗?
2024-01-09
借固定资产,借管理费用负数,然后之前的折旧可以补上,不修改汇算清缴的做这个。
2022-09-01
你好,这个建议你 借:固定资产 贷:银行存款 然后 借:长期股权投资 贷:其他应付款
2021-08-09
您好,分公司会计分录: 借:固定资产-分公司-A(增) 贷:固定资产-总公司-A (减)
2022-01-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×