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请问老师,我司销售牛奶之前都是每个月进多少卖多少不留库存的,月底一次挂账至:主营业务成本,贷应付账款,9月份突然进了比较多没有销售完,做账的时候把这个成本一次做完了,请问10月份一般需要调整吗?怎么调整啊.

2020-10-14 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 23:53

您好。 1、您9月份实际有库存,但是账上直接全都转成本了,造成账实不符。 2、10月份月末,你盘点一下库存,根据实际情况,把多结转的成本调回来。借:库存商品,贷:主营业务成本。 3、您要注意,外购的先计入“库存商品”科目,不要直接月末,借:成本,贷:应付账款;这样做账不合理,也无法从账上看到实际库存是多少。 希望能帮到您。

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快账用户3112 追问 2020-10-15 08:11

老师请问这样调整会影响10月份的利润吗?

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齐红老师 解答 2020-10-15 12:19

您好。 因为您是在10月份调整的,肯定影响当月利润,但是为了以后差额越来越大,建议您现在调整为账实相符。

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快账用户3112 追问 2020-10-15 21:30

好的,谢谢老师,如果通过以前年度损益调整这样可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-15 21:32

您这是今年的,不用这个科目,直接在当期调整就可以。 祝工作顺利,抽空麻烦给个评价,谢谢。

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