您好。 1、您9月份实际有库存,但是账上直接全都转成本了,造成账实不符。 2、10月份月末,你盘点一下库存,根据实际情况,把多结转的成本调回来。借:库存商品,贷:主营业务成本。 3、您要注意,外购的先计入“库存商品”科目,不要直接月末,借:成本,贷:应付账款;这样做账不合理,也无法从账上看到实际库存是多少。 希望能帮到您。
请问,付出的货款,又返回来,是做银行贷方负数还是借方正数
老师,进口的货物报关后放在保税区,再分批提货,提的货有些转口有些内销。那放在保税区未提货的货物要账上要入库吗?
老师,出库单,粉联代表收入?
勾选认证的税额和科目余额表上的进项税额为什么不一样
老师,我们有某项物品放在别的工厂,对方收取一年的租赁费,如何做会计分录
老师你好 快递物流公司一般成本都有哪些?
别人借我公司资质给电业干活,我们要给电业开9个点专票,现在借资质这个人不给我们提供进项票 我们要收开票金额百分之几费用合适(管理费单独给)10万 假设利润率10% 企业所得税怎么算
老师,公司主要业务是消防施工,一般都是劳务费,有少量的材料、工具及机械设备租赁费用,这些费用如果先付钱下个月再开票,账务如何处理?
老师,小规模纳税人一个季度是普票+专票不超30万(含30万),普票不用交增值税?还是普票不超30万(含30万),普票不用交增值税?
老师,销售十个单品含税总金额15000元,总折扣3000元然后开发票,这个发票怎么开呀,就是折扣这栏增加品目时编号税率必填
老师请问这样调整会影响10月份的利润吗?
您好。 因为您是在10月份调整的,肯定影响当月利润,但是为了以后差额越来越大,建议您现在调整为账实相符。
好的,谢谢老师,如果通过以前年度损益调整这样可以吗?
您这是今年的,不用这个科目,直接在当期调整就可以。 祝工作顺利,抽空麻烦给个评价,谢谢。