您好, 做在借方负数或者贷方正数都可以取决于你用什么财务软件,如果财务软件取的是财务费用,借方的数据,您就用借方负数表示,
老师收到银行利息要做在借方负数吗?我一直都做在贷方,然后减借方填报表,请问要做哪种? 我那样做可以吗?谢谢
老师,你说我们的一般户收到了季度的利息,我这样做账可以吗?我现在有点儿糊涂了,我是借方直接银行存款呢还是贷方管理费用?
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师,您好,收到银行利息,这边的做账是借银行,贷财务费用,然后贷方是用负号表示的,然后都在借方,不是很理解,请问这样的业务要怎么做账呢?
老师 我忘记计提企业的所得税了 在结账分录之前是不是要做好 借方:所得税费用 贷方:应交税费-企业所得税 借方:本年利润 贷方:所得税费用 是这样吗?谢谢老师 是不是做完这些 然后去过账 然后提取本年利润金额 再去做 借方:本年利润 贷方 :利润分配-未分配利润 然后再过账 再结转损益 再过账 出报表 是这个顺序吗老师
个人收到大额居间费对方公司需要代扣代缴吗?
现在发现结转成本结转错了怎么办,生产成本结转少了,销售成本结转多了
请问老师,公司开业几年没注资有风险吗
老师,麻烦问下,我们做机械租赁,配备人员,但我们约定不负责代扣代缴,工资由承租方支付,结算租金给我们按照扣除工资后结算,我们开票也按照扣除工资后开票,这样我们开建筑服务税务合理吗
老师,请问,一次性使用吸痰器,的开票编码是多少
老师,成立物业公司是不是需要资质?
老师,您好,我们是软件企业公司账上生产成本借方余额10050元,接账过来就是有的了,实际是不存在有这个生产成本哦,现在需要调账,请问老师这里怎么调整呢?可以写下分录吗?
老师你好 请问普通发票为什么不能抵扣增值税呢
老师,非货币资产交换,如果不具有商业实质,比如换入的是交易性金融资产公允价80,换出的是固定资产账面价50,那换入的交易性金融资产的成本是80吗
请问老师建筑合同印花税税率
是手工账,没用软件
您好 ,那您直接记在贷方就可以
金蝶软件是不是要用借方负数
您好, 您记在贷方就等于实际是冲减了财务费用,
知道了,金蝶软件是不是要做在借方负数呀
您好, 是的,软件做帐记在借方负数,