您好,需要对方申请开具红字发票信息表给公司,然后您公司再开具5000元的销售折让的发票给对方就是了。

老师,你好!请教一下:我们公司采购一批货物,收到一张专用发票,已经抵扣,现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让,这样情况我已经抵扣了进项,该怎么处理呢?可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票,我拿来做账吗?
请问销售折让发票,折让金额5000,之前购买方已经认证抵扣了,现在怎么开负数发票?
购买方收到折扣折让的红字发票,前期已勾选认证, 没有收到销售方的退款,具体分录怎么做
请问,对方开的发票我这边认证已做账但是没有销售,这月有销售折让负数发票,怎么分录
老师,请问购买方已经入库,并且发票已抵扣,销售方开出红字发票(销售折让),购买方怎么做账?
老师,我们10-11月是小规模纳税人,12月是一般纳税人,10月份开了3张发票金额大概10万多一点,12月冲红了,重新开,12月应税产品按照13和9个点开票,10-11月申报增值税怎么申报?
老师,我报表上 未分配利润有一个30万,我如果想冲掉这30万可以给法人做点工资吗
老师,年报是做完第四季度的账。自动就出来的吗?
餐饮退会员卡怎么写分录
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
处置了一台公司试驾车,财务软件没有“资产处置损益”这个科目,应该入哪个科目
老师预提仓库租金,后面支付房东房租会计科目?
基准利率是我们平常说纯粹利率加通货膨胀溢价加违约风险溢价加流动性风险溢价加期限风险溢价吗?
我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款,都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?
请问我这个月调整了:2022年的收入(增加了无票收入)、 费用(减少了,需要调增)、 成本(增加了,有无票收入结转了库存), 我要改哪些报表?
我方是购买方,经销商让我放开
之前我方开进的进项,是10000,现在又开5000,还剩的咋办?
您就只需申请开具5000元的红字发票信息表给对方公司就是了。
剩的呢?最后票是由对方开是吗?我方只开红字信息
1、剩下的,仍然由您公司使用啊 2、是由对方开具红字发票给您公司 3、您公司申请开具的是“红字发票信息表”
我不大明白,开红字信息表的时候,表是之前的全部金额,和折让的对不上,那不是10000都开成负数了
是可以部分金额开具红字发票的,当然也可以全额开具红字发票的。
我是不是没有表达清楚,我是说红字信息表上出现的金额是-10000,而折让只折让5000,是不是10000那张票,全部已经冲红了
出现的怎么不是刚好-5000?
那说明您公司的开票软件不支持部分金额开具发票。开具全额的红字发票信息表,也没有关系。对方就需要开具一个10000的负数发票和一个5000的正数发票。
我方要准备什么资料备查?
不需要的,只需要申请开具红字发票信息表就是了。
销售折让,不是对方产品不合格,我方不出具 ,对方产品不合格证明
也可以双方签订一个销售折让处理的协议留存备查
这还不让直接开返利发票
还不如,真麻烦,是不是不能开返利发票?
这个是要根据具体的业务背景来开票的,如果是平销返利业务就开具平销返利的发票,如果是销售折让的话,就开具销售折让的发票。
开了负数之后下月申报收入就会减少,成本也要减少吗?之前抵扣的税额要减少吗?
您是受票方,是只冲减成本和进项税额的。
意思是我方是成本和进项税减少?收入不变?
进项税之前已经抵扣过了不转出?
您公司是采购方,取得的销售折让发票本身就是要冲减进货成本的。不影响您公司的收入。
需要做转出的,您公司申请开具红字发票信息表时就需要做进项税额转出了。