你好 借:管理费用,制造费用等 增值税 贷:其他应付款---老板 然后 借:其他应付款---老板 贷:银行存款
一般纳税人轧花厂,老板垫付的车间线路改造费用,现取得发票从公帐给老板报销付款,会计分录如何做?
2.A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下: 资料一:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。 资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行存款结算(假设不考虑增值税)。 资
老师,请问以公司名义买的车,贷款100万,分期付款,分期手续费是9万,分期36个月,每个月手续费是2500,每月还贷款31000(28500+2500),从老板的信用卡上还的,从2019年开始还贷款的,到2021年已全部还清,会计分录:借:其他应付款28500 财务费用2500,贷:银行存款31000,我现在汇算2021年度企业所得税,由于手续费一直没取得发票,2021年度的财务费用我要纳税调增,那么2019年和2020年的财务费用我该如何处理?
(11)12月10日,以银行存款偿还前欠天帆钢材销售公司货款。(12)12月10日,各车间、部门领用材料如下:车间生产202车床领用钢坯15千克,领用钢板1400千克车间生产303车床领用钢坯100千克,领用钢板1200千克基本生产车一般耗用钢板400千克;厂部一般耗用钢板200千克。钢坯单位成本为10元,钢板单位成本为60元(13)12月10日,从银行存款中提取现金144070元,用于发放上月工资。(14)12月10日,发放上月工资144070元(15)12月11日,分配本月工资费用142560元,其中:分配计202车床产品成本的工资费用为52600元,分配计入303车床的工资费用为39400元,车间管理人员的工资费用为11360元,管理人员的工资费用为39200元(1)12月12日,以银行存款向天德报刊发行公司预付2020年上半年报刊费30元,取得增值税专用发票,上列税率为9%,税额324元(17)12月13日,以银行存款支付本月电费,取得增值税专用发票,上列电费596元,增值税税额539.64元,经分配:应由产品生产成本负担2536元,由行政管理部门负
A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程,厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司,2020年有关资料如下: (1) 1月10日,预付厂房工程款100万元。 (2) 2月10日,购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5 万元 (不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已支付; (3) 3月10日,在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。 (4) 4月16日,将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 (5) 5月31日,结算全部工程款项,取得建造厂房的増值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款5 0万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行支付。厂房、生产线达到预定可使用状态,并交付使用。 求会计分录
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,
这么做太复杂了吧?能不能直接做 借:制造费用 贷:银行存款
你好,如果当月的,那么是可以的,直接这样做就可以的
是当月取得发票,当月从公帐上打的钱 ,谢谢老师
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