你好 一次开了发票的吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    本来是:借:银行存款100万 贷:主营业务收入 99万 应交税费-应及增值税1万 但是现在是按照时间确认30万的收入 税还是按照原来的 借:银行存款 100万 贷:主营业务收入 30万 应交税费-应交增值税 1万, 那还剩70万这个入什么科目呀
请问老师,小规模纳税人增值税分录是不是这样做的? 1、确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
小规模三季度收物业费如下:(疫情税率是1%) 借:现金207000 借:银行存款500000 贷:预收账款300000 贷:主营业务收入400000 贷:应交税费-应交增值税7000 请问老师这增值税是按收入40万*1%,还是按预收(30万+40万)*1%?
老师好!小规模物业公司,预收客户半年度物业费,预收了6万,已经开票收款,税率按照现在1%,实际当月发生物业费1万,分录借:银行存款6万 贷:主营业务收入9405.94 贷:应交增值税594.06 贷:预收账款5万,分录这样做对吗?
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
有14万开发票,别的开收
开了发票需要交 其他的按月做收入安月交增值税
你说的我没懂,10月份增值税申报我是按40万收入申报,缴增值税4000,还是按70万申报,缴增值税700
14加每个月分摊的收入缴纳 减去14万,每个月分摊多少
看不明白,我就问当季预收的30万十月初申报增值税时,要不要也申
十月申报增值税填写申报表是填30万收入,还是70万收入
我就问当季预收的30万十月初申报增值税时,要不要也申 安月分摊 这个收的几个月的
预收30万是从今午9月26月到2021年7月25日
14万加30万/11 另外的40万是啥
是9月开有票收入14万,无票收入(开收据)26万,30万是9月收的预收账款(从2020年9月26日至2021年7月25日)
无票收入是本月一个月的吗 是的话增值税14加26加30/11