你好,你们开始有业务了吗?或者是收到工程款。
您好,请问,建筑业一般纳税人,我们10号签合同,当月15号进场,那么我们的预交增值税2%是在这期间要上交吗?
请问老师,我们是建筑业一般纳税人,有异地预缴各项税金,其中,预交的增值税在我们报增值税报表时扣除,预交的印花税和附加税在我们当期报表时不体现,那么企业所得税呢?需要在季报时扣除吗?
老师,您好,我是被挂靠建筑公司一般纳税人,2021年12月上级要求我们帮完成任务,预交增值税20万,收入2222222元,申报表一我填在未开票栏,请问要确认收入吗?企业所得税也要确认这笔收入吗?成本?
老师,我想问下,公司一般纳税人,建筑行业,合同金额是200万,开工前开了60万的发票出去申请预收款,这个60万是预缴2%增值税吗?那如果我完工后再开140万的发票,这个140万是交9%的增值税吗?原来的60万只交了2%的增值税,后面要不要补交的?
你好,老师,我们是一般纳税人建筑业,然后在外地干了60万的活,我是不是需要在干活的当地预交2%的增值税,但是当月我的进项其实可以全部抵扣完增值税,这个还需要预交吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
未收款,也未开发票,但已经进场开工了,
你好 可以先不预缴的
那2%是什么情况下预缴
收到工程款或者开了发票
好的,我们当月22号开票,是当日预缴2%吗?
对的 需要当月预缴的
当日?还是当月?22号开票已过当月报表征期
当月 当月缴纳上就可以
然后这笔款在下月征期内补上余个的7%吗
余下的7%,手
是的 次月申报补缴纳的