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老师,您好,我是被挂靠建筑公司一般纳税人,2021年12月上级要求我们帮完成任务,预交增值税20万,收入2222222元,申报表一我填在未开票栏,请问要确认收入吗?企业所得税也要确认这笔收入吗?成本?

2022-02-23 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-23 09:26

你好; 你们是  开票出去了吗? 开票出去了  就得做收入报税  要涉及企业所得税的  

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快账用户5686 追问 2022-02-23 09:32

没有开票

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齐红老师 解答 2022-02-23 09:34

 你好;  没有开票的话 ; 你增值税要报的     先预缴了 。  到时 你企业所得税 先不报   如果不符合收入要求的  

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快账用户5686 追问 2022-02-23 09:38

主营业务收入也不需要确认这笔收入是吧?

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齐红老师 解答 2022-02-23 09:42

你好;  是的。  先不确定的。 你们只是按   异地项目预缴税费   

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你好; 你们是  开票出去了吗? 开票出去了  就得做收入报税  要涉及企业所得税的  
2022-02-23
你好,实务是可以这样做的。
2021-01-10
你好,同学。建议你80万元,按无票收入确认入账,增值税申报表在12月按无票收入申报,这样才能享受小规模纳税的征收率计算增值税。日后变为一般纳税人后,对方需要开发票话,才可以与税务局协商按当时小规模纳税人享受的征收率开票。
2024-01-14
同学你好 这个直接冲减就可以了 反正是小规模
2021-04-13
可以不用,这个我早期问税局说年报是对就可以,季报所得税和财务报表可以不需要更正,
2020-11-28
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