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老师,昨天把进项调整完后,它在10月份了,我9月底认证发票了,现在报税,电子税务局也自动带出21.75的进项税,但是调整做在了10月份,我该怎么报税?

老师,昨天把进项调整完后,它在10月份了,我9月底认证发票了,现在报税,电子税务局也自动带出21.75的进项税,但是调整做在了10月份,我该怎么报税?
老师,昨天把进项调整完后,它在10月份了,我9月底认证发票了,现在报税,电子税务局也自动带出21.75的进项税,但是调整做在了10月份,我该怎么报税?
老师,昨天把进项调整完后,它在10月份了,我9月底认证发票了,现在报税,电子税务局也自动带出21.75的进项税,但是调整做在了10月份,我该怎么报税?
2020-10-16 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 12:30

你好,要不你取消认证后再10月份认证

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你好,要不你取消认证后再10月份认证
2020-10-16
这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣
2023-11-02
你好,你这过程确认了就改不了了
2019-10-10
您好,需要让对方开具红字发票,然后再开一份正确的发票。
2020-11-18
你好!不填写申报表不会自动累计
2020-12-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

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