你好,很高兴为你解答 是把多出来的进项税款转移到待抵扣了

老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师好,请问一下一般纳税人计提缴纳是怎么做的呀。我都是计提借 应交税费—增值税—销项税 贷,应交税费—未交增值税。缴纳。借应交税费—未交增值税 贷银行存款!我截图框起来红色的,我不明白她的数据哪里来的。怎么做的,
老师,请问一下计提缴纳小规模开专票,是不是借 应交税费应交增值税 贷 应交税费 未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税 贷银行存款吖
计提缴纳增值税,一般纳税人 计提 借:应交税费—应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 缴纳 借:应交税费~应交~转出未交增值税 贷:银行存款 增值税一直这么做分录的,对吗,缺步骤吗
老师计提增值税的时候,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,缴纳的时候,借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款,那我怎么看哪个科目可以看出来我一共缴纳了多少税费?
请问个体户报经营所得的时候,弥补亏损那里可以填往年的亏损金额吗
老师,我期初库存现金调了,是年底一起调吗,还是4-7-10每个季度都要调
是2025年。我多记了一笔利息。金额0.25元怎么做分录调整。执行小企业会计准则
你好,请问企业自开的农产品原木收购发票,帐务怎么处理
增值税申报表一个属期的只能线上更正1次吗? 当天更正增值税申报表有没有总次数限制
更正增值税申报表时,提示减免税申报明细表免税项目中第一列免征增值税项目销售额第4行应不等于0,我们填在了出口免税行次,不符合第四行填写条件。为什么提示这个呀,该怎么做
我们是酒店,2025年销售部门赠送的房劵,来住宿是0元入系统,请问需要交增值税吗?
老师好,购买生活用品,开了公司增值税发票,计入哪个科目比较好
老师,我有7-8个员工,工资不是一起发的,今天发这个工资。过两天发另外一个工资 那我怎么知道,一年下来,每个人各发了多少工资
季底所得税申报里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
从哪里看得出来多出来的啊?
从那个分录的意思,就是说这部分进行先不抵扣。
或者说是还没有认证。