同学你好 可以一并抵扣 申报表填写正确

老师好,我近年6月份交了2年的数控盘服务费,9月份申报增值税,我可否能在这个月一并抵扣了?这样填表,对吗?
老师好,我近年6月份交了2年的数控盘服务费,9月份申报增值税,我可否能在这个月一并抵扣了?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,8月交税控盘服务费,在9月份申报增值税报表没填数据,现在更正申报,减免明细表填了发生额,不抵减税额,可以吗?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
谢谢老师,那暂存了,为啥主表没有体现呢?
自己填写到应纳税额减征额 还需要填写附表4
谢谢老师,麻烦老师给看下附表4填的对吗?
附表4填的 是正确的
谢谢老师,附表3也是自动生成的?我是园林绿化施工企业,这个月开了18万的票,是9个点的税率,您看附表3对吗?
只要你的附表一填写正确 附表三自己带出来
老师好,这个减免资格说的是哪个减免优惠政策呢?
意思是申报不了吗