同学你好 可以一并抵扣 申报表填写正确
老师好,我近年6月份交了2年的数控盘服务费,9月份申报增值税,我可否能在这个月一并抵扣了?这样填表,对吗?
老师好,我近年6月份交了2年的数控盘服务费,9月份申报增值税,我可否能在这个月一并抵扣了?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,您好,19年9月份增值税申报表进项税额抵扣了6张票税额是331137.22。税务局让把这项转出并补税。我这个申报表附件二进项税额明细表这么填可以么?
老师,8月交税控盘服务费,在9月份申报增值税报表没填数据,现在更正申报,减免明细表填了发生额,不抵减税额,可以吗?
谢谢老师,那暂存了,为啥主表没有体现呢?
自己填写到应纳税额减征额 还需要填写附表4
谢谢老师,麻烦老师给看下附表4填的对吗?
附表4填的 是正确的
谢谢老师,附表3也是自动生成的?我是园林绿化施工企业,这个月开了18万的票,是9个点的税率,您看附表3对吗?
只要你的附表一填写正确 附表三自己带出来
老师好,这个减免资格说的是哪个减免优惠政策呢?
意思是申报不了吗