你好 你有无票收入吗 ?还是说有负数的红冲收入了

小规模医疗机构,增值税应税收入分为服务收入和零售收入,服务收入免征增值税,零售收入按征收率交增值税,上季度申报增值税时,零售收入金额低于开票收入金额,有没有风险?
小规模纳税人不开发票零售收入确认,主营业务收入和计提增值税需要按征收率分别计算并填金额吗?
小规模季度销售额不超过45万免征增值税,免征的增值税需要做账处理。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税免征增值税的账务处理:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益—补贴收入
一般纳税人增值税税负率的计算: 是用交增值税金额/销售收入还是营业收入呀? 比如:我公司有销货收入和服务收入,是用交增值税额/销货+服务收入之和吗?
小规模纳税人免征增值税没有限额了,那如果一个季度收入45万,发生销售收入时。借:应收账款 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税45✘3%=1.35 借:应交税费-应交增值税 1.35 贷:营业外收入-增值税减免1.35 是这样走账吗?
没有经验想做会计,干过出纳 怎么才能干上会计工作
10月双休应出勤是除以22还是除以18
请问老师,个税申报是按10月报税,报的是9月的工资,就是10月发的9月的工资,等于多报了一个月,现在想调整过来,可以11月个税申报零申报吗?
我们公司是个体户,自然人电子税务局,在报经营所得时,1~6月份我没有填费用,直接就点了申报,最后只填写收入,给我算出来1488.95的税款,10月份我申报1-9月份的按照正常申报已完成,应缴税款为零,现在已经11月份了,我刚刚发现他有一个未完成待缴税款1488.95,现在应该怎么办?还可以修改吗?或者作废的话,会不会引起被查的风险?
老师好:请教下,一般纳税人人力资源公司要开6%现代服务费发票,没有成本发票,成本怎么取得?人员工资可以做成本吗?
美团开店宝推送税务的数据在哪里看
老师,员工10月垫付的货款,11月才报销,10月份货物已入库,10月份是不是用入库单作为凭证记账,那11月份报销时用什么作为凭证呢?
老师,融资租赁设备每月设备本金如何做分录?每月除本金外多出来的费用如何做账
企业的未分配利润可以抵扣企业的应付账款吗?需要个人所得税吗
调增押金和借支需要填汇算清缴哪张表里,怎么填数
就是开票金额开出了,比如说开了一万块钱,但是报税的时候,这个只报了7000块钱,其中有3000块钱,他是属于服务性的收入,但是也开了增值税普票,
你好 分别来报税。 开票多少 就报多少哦 服务型的就算是免税的收入 也得报进去的。 只是 申报表是分别来报税的
那就是说我增值税申报的零售收入和服务性的收入加在一起,等于总的营业收入,就没有什么问题,是吧?
你好 是的。 企业所得税的时候 营业收入就是一起写 。 下面在减去 。 而增值税的话就是分别来核算报报表。
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你