填写第4列和主表减征额这个一栏下面

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问老师,税控盘服务费当月不抵扣,因为有进项留抵,而且前期也有税控服务费的留抵。那我当月申报填了表四还要填减免税的申报表吗?
我公司交的金税盘的服务费,已申报抵扣,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表23号(应纳税额减征额)里填写,这个税盘抵扣额是有销项后再填写申报表抵减,还是申报税盘抵减的当月 填写增值税申报表主表(23号)啊
请问小规模税控服务费当月填了减免申报表没有抵扣,现在抵扣还需要填减免申报表吗?增值税申报表是填在哪一栏?
老师,请问税控服务费280增值税报表中填《减免税申报表》就行了吗?需要填主表吗?本期无需抵扣。
老师,8月交税控盘服务费,在9月份申报增值税报表没填数据,现在更正申报,减免明细表填了发生额,不抵减税额,可以吗?
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
是附表重新列出数控设备抵减栏,填期初余额和本期实际抵减税额吗?主表把小规模减征的2%和这个服务费合并填列?
你之前填写了,那之前123列不需要填写,只需要填写第4列就可以,主表把小规模减征的2%和这个服务费合并填列 是
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了