购进材料借原材料 贷银行存款。

老师 加计低减适用于那些行业可以呢 申报的时候只是在增值税附表四上面体现吗 不需要在主表上面体现吗 需要计提吗 然后分录是?
老师我想问下预交的时候不需要计提,申报以后是不是就需要计提了?购进的材料收到的普票分录怎么入帐呢?需要价税分离吗?
老师,请问我公司是小规模纳税人,当月开了专票,要缴纳增值税,需要怎么写分录,是先计提,然后到了季度申报缴纳的时候在来做缴款分录?
我们是民办幼儿园,请问收到的学费做帐的时候需要做价税分离吗?增值税计入什么科目?如果是15万以下免增值税的话,应该把计提的增值税计入哪个科目?
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
我们是建安行业,是不领用直接用到项目上的
另外就是建筑预交的税款什么时候计提?
预交的税款 借应交税费-增值税等 贷银行存款 原材料需要先入原材料再领出,
是我们不入库啊!直接用到项目上的可以不领用吧
这个正常要过度一下,看企业自己,企业操作好,也是认可的。
正常就是要过度一下是吗?那这样的分录怎么写呢?我们相当于是买多少用多少
是的,直接借工程物资或是其他科目 贷原材料就可以了。