你好 这个进营业外支出就可以了。
我们把客户的材料丢失了,客户要我们赔偿素材成本250*0.7401未税,冲收入,这个要费用是进成本还是进营业外支出?
我们把客户的材料丢失了,客户要我们赔偿素材成本250*0.7401未税,冲开票收入,这个要费用是进成本还是进营业外支出?
老师,请教一些问题。我们公司是餐饮公司,以成本价88元购进150盒月饼,其中100盒卖出去了,财务经理要求进营业外收入,这部分的成本我要怎么出?用什么科目;还有另外的50盒拿来送客户了,这怎么出成本?
老师好,我们是仓储公司,客户存放在我们仓库的商品丢了,我们要给客户赔偿,支付了赔偿费,做账科目营业外支出,那这个费用对方要给我们开票吗?谢谢
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
哦为什么不说进成本?
你好 因为是丢失了,所以属于营业外支出。
但是这个赔偿金额冲掉我们收入了,我们开票就少了这些钱,不是成本?
你好 如果冲减你们收入了,那么就需要冲减成本。
相当以后我们就少收这些钱
是主营业务成本还是生产成本?
你好 你们有成本可以冲减吗?
老师我不理解为什么说冲减收入就是冲减成本?那这个成本是在贷方还是借方?
你好 就是收入少的同时,成本也少了。
那我是借:主营业务成本负数还是正数?
你好 冲减用负数来冲。