借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用

老师,去年开业交了金税盘费用480元,今年交了280元服务费,这个月需要缴纳增值税,这个抵减的分录怎么做呢?
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
老师,金税盘有个280的费用,我计入应交税费~应交增值税~减免税款了,然后缴纳增值税的时候抵扣了这280,这个怎么记账呢?
老师,公司下个月初有15辆车要交保险,我可以这个月底就把车船税申报了去吗
老师 土地使用权最为无形资产入账最低折旧年限是多少年
老师,股权转让交哪些税呢
24年暂估成本 25年收到发票 这个发票是做到25年还是24年哈
请问,我公司有股票账户,先年底股票账户盈利,如何做账务处理,从股票账户提现到银行存款如何做账务处理呢,谢谢
你好,请问一下,我卖了10支货品实际给了客户12支,这个怎么做账呢?会计分录怎么写呢,请教老师谢谢
股东不是公司员工,股权转让怎么报税
添加工程项目辅助核算 是添加到一级科目还是二级科目还是三级科目 例如4401工程施工 440101直接费用44010101人工费 项目辅助核算添加到哪个上呢
有一个之前项目,是老项目,由于时间较长,前面对总包的发票都开完了,有一个专业分包的合同还欠尾款,现在由于实际施工方的发票也给总包开具完了,现在就这个专业分包开给实际施工方,那是按几个点开专业分包的发票
老师,个体户开专票是3%的税率?
金额两个加起来760吗?
申报的时候也直接填760吗?
去年的没做账的话 可以一块做进去
好的,谢谢老师
不客气的 工作顺利^_^