借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
老师,小规模公司12月支付了税控盘维护费280元,季报的时候不用交增值税,请问还需要在账上做以下分录嘛 借:管理费用 280贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税 280 借:管理费用 -280 .?
老师,之前税控盘的服务费280 元,做账分录借应交税费-未交增值税280,贷,银行存款280,当时没有抵减,一直挂账,现在想把账调平,不在应交税费科目显示,请问我应该怎么做账?
请问本月买了税控盘费用280元,现在一直以来都不需要交增值税,怎么做账把这个280放到以后去抵
老师请问一下我23年税盘维护费的280元还未抵扣,然后这季度我们要交的税才200多一点点 没超过280 那我可以抵扣税盘维护费嘛?增值税减免税申报明细表我把税控盘那个维护费增加进去 然后第一张报表就显示不对了
老师,节日好!我收到税控盘维护费退费280元,怎么做账?开始是收到税控盘发票,做凭证借管理费用280贷现金280。然后又做了一笔抵扣分录借应交税费一增值税贷管理费用,不过因为是小规模始终未抵扣,应交税费一280,现在退回怎么做分录
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
我这样做了,我没有减免税款这个,用了未交增值税,然后余额感觉要交增值税280
这个需要修改一下的
那我没有这个科目,自己增加吗,怎么增加
对,自己增加的 增加二级明细,至于怎么增加 需要联系你的软件服务商
我的意思是增加得这个科目放在哪个二级明细里
应交税费-应交增值税-减免税款