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您好 老师2020年的税控盘服务费280元 当时没有抵减税款 ,直接进了费用,现在税局老师要求要抵减,那么这个分录应该怎么处理比较合适?

2022-04-15 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 14:11

借应交税费、应交增值税减免税款借管理费用付出。

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齐红老师 解答 2022-04-15 14:12

借管理费用负数刚才打错了。

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借应交税费、应交增值税减免税款借管理费用付出。
2022-04-15
你好,需要的借管理费用 贷应交税费
2023-04-08
这个余额和增值税结转的时候一起结转的
2023-08-08
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。你参考一下这个https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
2022-04-01
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