你好,发放时借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个人所得税 贷其他应付款或其他应收款-个人社保 贷银行存款

社保是当月交当月的,公司全部交了,下个月发八月份工资的时候在扣除个人部分交的,怎么做分录,工资是每月15号发上月的工资,怎么做分录
社保是当月交当月的,公司全部交了,下个月发八月份工资的时候在扣除个人部分交的,怎么做分录,工资是每月15号发上月的工资,怎么做分录
平时每月报个税做的两个人工资,每个人做的1000多,那每个月实际发的不是这么多,人也多,怎么入账,还有公司有时候这个月不按时发工资。账上做发工资还是不做
老师好,小规模公司每个月发工资是老板个人付的,做分录可以写成借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-老板 吗
做内账的话,老板在公司上社保,每个月都要从发对公发一笔工资给他,这个钱是直接又进到平时开销的个人账户上,分录怎么做
开票进出不一样,会不会税务局后台预警,有风险
公司出售固定资产发票怎么开呀
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
就是当一般职工一样计提对吗?
你好,是的,和职工一样的