你好,发放时借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个人所得税 贷其他应付款或其他应收款-个人社保 贷银行存款
公司三个老板,每人每个月发15000的工资,这个怎么做分录
老师,我们公司每月2号发上个月工资,社保是每个月10号扣上个月的,工资的计提,和发放的分录,怎么做啊?
公司是小规模,以公司名贷款购买的一辆车,分三年还,但每个月还款是从老板个人帐上划款,请这怎么做分录
平时每月报个税做的两个人工资,每个人做的1000多,那每个月实际发的不是这么多,人也多,怎么入账,还有公司有时候这个月不按时发工资。账上做发工资还是不做
做内账的话,老板在公司上社保,每个月都要从发对公发一笔工资给他,这个钱是直接又进到平时开销的个人账户上,分录怎么做
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
就是当一般职工一样计提对吗?
你好,是的,和职工一样的