同学你好 不选择减免税代码就可以
1.本单位员工出发发生差旅费客运枢,电子普通发票注明的金额共计1.5万元,税额0.045万元,可以抵扣进项税。2.将信息技术服务专用设备出租开具增值税专用发票注明金额为50万元,销项税()。3.向境外支付法律咨询费50万,代扣代缴增值税()4.转让本单位使用过八年的轿车,取得含税销售额5万元,轿车购进时未抵扣进项税额适用简易征收计税,该企业选择放弃减税,开具专用发票,计算简易征收下应纳增值税()5.转让2008年购入的不动产取得300万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择简易计税,不动产与机构所在地同城计算应纳增值税为()。
老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
老师您好,请问小规模自己税控开的专票,其中开了有3%税率和1%税率,我申报的时候,是不是税率分着报,把2%减征额填到16行。其余的1%和3%正常申报20行应纳税额合计就可以,请指点下,谢谢
【朝阳税务】您好!根据财税(2012)15号,你单位取得技术维护服务单位开具的技术维护费发票后可全额抵减增值税应纳税额,请在最近一期增值税申报表的《增值税减免税明细申报表》中选择减税代码“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,并按照技术维护费发票价税合计金额填写“本期发生额”(按季申报为10月征期填写,按月申报为9月征期填写)。今后在您取得技术维护费发票后请注意及时进行抵减,谢谢! 老师,我们是小规模纳税人,是不是不用理会这个?
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
个体工商户,申报经营所得时,有一个:是否均在综合所得中扣除,选是,还是否。这个老板每个月有八千多的工资,另外还交个人所得税。
财务软件中,本年的应交税费总额怎么查
老师,待处理资产损益科目在资产负债表中哪里体现?
老师,我们应付职工工资贷方有9万是去年未发放工资,然后今年因为老板换公司,在另外一个公司发放工资了,我们在企业所得税表应该怎么填写
老师好,受益人备案那个受益人一般填写谁,不填写有啥后果,请勿重复接单
这个题从原本的三年改成了四年,但是我划问号的地方我看不懂,为什么这里是✖️1/4,不是像现金结算的股份支付一样,分别✖️3/4,和4/4
老师,您好,离职补偿金要交个税吗
计入销售费用中的人工费,最后是不是利润表中的销售费用中反应出来?
个税需要计提吗?具体分录怎么写
老师,二季度老师,发现财务软件二季度资产负债表比申报的二季度资产负债表应收账款少了48000,怎么查找是哪个?有个5月收款的金额48000,也是正常的啊