不需要调整,你这个调的是直接纳税调整表上面调,不调整财务报表,实务中也不改年初数,这个你这个做以前年度损益调整,结转到利润分配未分配利润就可以
你好,我公司在20年7月发现有增值税专用发票失控,补了2018、2019两年的增值税和所得税,这两年的所得税年报都做了调整,我想问下报税务局的财务报表如何调整,因为有以前年度损益调整,我需要把18、19两年的财务报表改了么?还是只修改2020年的年初数,盼复!谢谢!
考试,您好,有关汇算清缴的问题,去年12月的管理费用多提了两万,现在无票,需要调增,那么我上报年度财务报表时,是否需要先把报表调增?还是说在下面的年度所得税里填写时只给调增管理费用就行?上年度财报需要改吗?小企业会计准则。谢谢
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
我做以前年度调整了
您的意思是各年报表都不用改,我今年的财报年初数也不用调整,只是今年年末已调整后的数据报就行了呗
就按你账上出财务报表申报就可以,这个做分录之前都调以前年度损益调整,之后做借未分配利润下面就可以
我报第三季度财报,未分配利润年初8586824.56,期末数9288639.20,对么,
年初就是之前12月期末数这个就可以,期末数 资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额
财务报表按我账上的会计期间正常取数就行了呗,我家专管员问我报表修改的事,我就拿不准了,谢谢
实务中是不修改这个,原则是需要这样,但是这个我问下实务中没有人这么处理,
这个给案例是借以前年度损益调整 贷应付账款这样,
但是实务中没有人调整,你们专管员还问这个吗,这个勾稽关系为啥不对?你直接说有以前年度损益调整,没有调年初数这个
我是专票失控,除了补增值税所得税,专票所涉及的材料也从成本中转出,利润调整了,往来调整,我看相关书籍,原则上是要追溯调整的,就没在实务中碰到过,理论实践还是不一样的,不改最好
理论实践还是不一样的,不改最好 ,这个实务中是不改,我问下同行这个,