你好,借:长期待摊费用29 贷:银行存款10 应付账款19

我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师你好!我们是贸易公司,用的是小企业会计准则,装修公司支付了29万的办公室和仓库,收到普票29万,对公支付了10万,我要怎么处理账目呢。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师你好!我们是贸易公司,用的是小企业会计准则,装修公司支付了29万的办公室和仓库,收到普票29万,对公支付了10万,我要怎么处理账目呢。那我9月份怎么出分录呢?
核定税种的信息在哪里查询
新学员迷茫不知道怎么学,老师友好建议吗,有没有老师辅导的,没有老师联系我有很多问题不知道问谁
苏哥,我还有个问题,就是我报个税的时候是1-3月都是2500元工资共计7500。但是我1季度做账的时候只做了2500工资,现在累计的应付职工薪酬 电子税务局的和个税的不一致,我应该咋改,改个税行吗,个税1-2月工资是0,3月工资2500可以吗
刚报名学习先学啥,那么多课程一个课程两个小时有没有比较好的学习方法,还是要进阶课才能学到重点课程呀
公司在隔壁村又新扩建厂房,正在筹建,需要交房产税或者土地使用税吗?需要交什么税这个阶段
没有业务发生的执照,逾期零申报,会有处罚吗?
老师,公司是销售苗木。会计分录怎么做账?谢谢
老师,您好,所得税申报中已计入成本费用的职工薪酬包含福利费吗?福利费在个税中没有申报
老师,我现在是中途建账,对方给我的科目余额表上没有应收账款一个科目的公司,现在就要收到客户转来的钱,我现在要怎么样平账呢[苦涩]
老师好,想问一下,9月份出库时因没注意,库存材料出现负数了。10月票据做账入库存材料时才发现,不去更改行吗
长期待摊可以在借方体现吗
这个科目是资产类的,发生就是在借方呀
有点不明白
长期应付款啊
同学,看清楚我写的,长期待摊费用,我没有写长期应付款哦
好的老师
嗯嗯,祝你工作顺利