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老师,请问2019年全年交增值税的凭证都做错了,错记为销项税的借方,应该在2020年年如何调整呢

2020-10-20 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 08:40

您好,那您贷方计入借方,如何清账?

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:41

您好,错误分录红字冲回,按正确分录重新计提。

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快账用户8093 追问 2020-10-20 08:41

清什么帐?小公司,没人管,就是记错了,还能调整么

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:44

您好,可以调整。错误分录红字冲回,按正确金额重新做。

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快账用户8093 追问 2020-10-20 08:46

之前交税记录的是借:应交税费-应交增值税-销项 100 贷:银行存款 100 现在红冲了这个分录之后如何做新的分录?

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:50

您好。您不用调整,小规模纳税人只有应交税费应交增值税,没有下级科目。所以,您只需要删除末级科目。

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快账用户8093 追问 2020-10-20 08:50

一般纳税人 不是小规模

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:52

您好,那您调整分录!借应交税费应交增值税~销项税额-100,借应交税费应交增值税~已交税金100。

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您好,那您贷方计入借方,如何清账?
2020-10-20
你好,你红字冲减之前的凭证,然后再按实际的重新做一次。
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