您好,那您贷方计入借方,如何清账?

老师,请问2019年全年交增值税的凭证都做错了,错记为销项税的借方,应该在2020年年如何调整呢
以前年度小规模增值税销项税免税部分转入营业外收入金额错误,多转了,如何调整 错误的凭证借:应交税金2830.30贷营业外收入2830.30 正确的应该是记280.30
老师请教下23年我实际应交增值税金6393.79,我凭证做错了做了6713.47,我应该如何调整
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
您好,错误分录红字冲回,按正确分录重新计提。
清什么帐?小公司,没人管,就是记错了,还能调整么
您好,可以调整。错误分录红字冲回,按正确金额重新做。
之前交税记录的是借:应交税费-应交增值税-销项 100 贷:银行存款 100 现在红冲了这个分录之后如何做新的分录?
您好。您不用调整,小规模纳税人只有应交税费应交增值税,没有下级科目。所以,您只需要删除末级科目。
一般纳税人 不是小规模
您好,那您调整分录!借应交税费应交增值税~销项税额-100,借应交税费应交增值税~已交税金100。