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老师请教下23年我实际应交增值税金6393.79,我凭证做错了做了6713.47,我应该如何调整

2024-04-09 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 09:58

你好,你红字冲减之前的凭证,然后再按实际的重新做一次。

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快账用户7419 追问 2024-04-09 14:03

老师银行账实际2670.46,我账上有2670.66,0.2元实在找不到哪里出错了,我应该如何调整

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齐红老师 解答 2024-04-09 14:04

你好,你这个记录营业外收支就可以了。

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快账用户7419 追问 2024-04-09 14:23

老师那这个摘要该怎么写

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齐红老师 解答 2024-04-09 14:25

你好,调整银行存款尾数差额

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快账用户7419 追问 2024-04-09 16:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-09 16:05

你好,不用客气的了。

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快账用户7419 追问 2024-04-09 16:05

老师再请教一下同一个法人二家公司,在经营的这家公司有向别人借款,还利息又有不经营的这家在还我该怎么处理这个账务

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齐红老师 解答 2024-04-09 16:07

你好,这个代付就可以了,相当于找这家公司代付他的借款

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你好,你红字冲减之前的凭证,然后再按实际的重新做一次。
2024-04-09
您好,那您贷方计入借方,如何清账?
2020-10-20
你好,借应交税费贷银行存款做的是这个吗?那你看一下你的应交税费是不是有余额。
2023-05-09
你好,你们有留底吗?
2021-02-05
整套分录可以参考 购进商品: 借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款、银行存款等科目。 销售商品: 借:应收账款等科目, 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)。 当月应交未交增值税税额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 如果销项税额大于进项税额,月末结转增值税: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。 次月初扣缴的时候: 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款。
2023-09-27
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