是工资表多计提了,还是你和工资表不一样,你凭证多计提了

上个月多计提17000元工资,这个月的分录该怎么修改这分录
上个月发40000元工资,这个月只发10000元的工资加上16643.07元奖金,会计分录怎么做,还有上个月已计提40000元工资,这个月要计提多少
中途接账,发现1-10月以前会计计提工资是当月计提当月发放,而实际上是这个月工资,下个月发放。怎么修改分录或者怎么做
老师,你好!上个月工资多计提了4167,这个月分录应该怎样写?
老师。上个月多计提的工资这个月怎么做分录
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
凭证多计提了,本来公司说发几个老板的工资,后面没有发
那就直接原来的分录做红冲就可以了。
怎么做?麻烦老师写详细一点,还有三个月30号发了中秋节补贴,每个员工¥200这个分录怎么做?
你之前计提工资的分录,如果计提了100元,只发了60元,那四十元不发了,直接把之前的分录搬过来 ,数字写成-40元就可以了。所以先改分录。 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 这个是中秋的会计分录。