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老师,你好,3月份 我在做工资(个人部分的社保时候)10000元,实际缴纳3000元 请问,如何做账

2020-10-20 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 15:03

你好    意思你扣除了1万 实际缴纳了3000  你做 借 其他应收款  7000贷应付职工薪酬7000 补发给员工    

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:04

实际缴纳表中, 大鹅保险(单位缴纳)270元,生育700元,医疗保险(单位缴纳)2030元

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:07

你好    你不需要给我发这个。  你只需要把你工资多扣的7000 自己调整做下就行了。 你正常缴纳的 是自己做了计提分录的    和缴纳分录对应做清楚就行了   

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:07

3月份中退工伤70元,退养老7000元,分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:08

你好    退的是单位还是个人部分 ?  

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:09

你好,我想说,缴纳的申报表中,是单位缴纳的金额,个人的没有扣除,是不是,就是个人的部分,没有缴纳

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:10

你好    是的。 现在你们也有政策 单位部分的养老 、失业 工伤是免征的 。  就是个人部分和医疗以及生育要缴纳的  

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:11

那,账面的时候,个人缴纳部分,是不是就有余额了?

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:12

你好    个人缴纳部分的  你缴纳的时候做 :借其他应收款  -个人社保 应付职工薪酬-单位部分社保贷银行存款。 怎么会有余额 除非你工资没有扣除金额  

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:20

做工资的时候 借:应付职工薪酬 30000 贷:其他应付款—代扣社保费(个人部分) 10000 银行存款 20000 缴纳社保 借:管理费用—社会统筹费(公司部分) 3000 贷:银行存款 3000 3月份的时候,缴纳的3000,是公司部分 正常的情况下 借:管理费用—社会统筹费(公司部分) 其他应付款—代扣社保费(个人部分) 贷:银行存款 老师,您看,是不是,其他应付款—代扣社保费(个人部分有余额

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:20

你好  有余额了。 说明你工资还没有扣员工的就会有余额的额 

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:21

老师,您看,是扣除的原因

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:22

你好  扣除的原因又是什么意思 ?   

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:22

老师,您看,是只扣除了单位部分的原因

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:24

你好     我看你工资也扣除了个人部分社保的 。  只扣除单位部分是什么意思  

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快账用户8618 追问 2020-10-20 15:25

缴纳的时候,只扣除了单位的部分,没有扣除个人的部分

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齐红老师 解答 2020-10-20 15:28

你好   没有扣个人部分你就不对 。  意思个人部分是用了之前多缴纳金额抵减了吗 

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你好    意思你扣除了1万 实际缴纳了3000  你做 借 其他应收款  7000贷应付职工薪酬7000 补发给员工    
2020-10-20
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  10000 贷:应付职工薪酬——工资10000 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:其他应收款——社保(个人部分)800 应交税费——应交个人所得税25 库存现金/银行存款或现金9175 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分)800 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税25 贷:银行存款或现金25
2024-11-09
下月发工资时扣回0.94就是了
2023-05-10
一、1月计提工资,按应发工资2000元计提,假定这个员工是管理人员,分录是: 借:管理费用 ——工资 2000 贷:应付职工薪酬——工资 2000 二、 缴纳社保费用,分录是: 借:管理费用——社保费用 929.33 借:其他应收款——XX员工 390.39 贷:银行存款 1319.72 三、发放工资,你回复一下再处理
2023-04-11
您好,是可以在9月税后工资扣除
2021-10-14
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