你好 意思你扣除了1万 实际缴纳了3000 你做 借 其他应收款 7000贷应付职工薪酬7000 补发给员工
老师你好,请问你一个问题: 例如:4月工资是18000元,但是本月工资下月15日才会发放 但是4月的社保扣款(含单位个人部分)共计500元,当月社保当月扣款 请问4月的社保及工资如何做账,到了下一个月发放4月的工资时如何做账?
老师,你好,3月份 我在做工资(个人部分的社保时候)10000元,实际缴纳3000元 请问,如何做账
员工1月工资含个人社保(不含公司社保)共2000元,个人社保390.39元,公司社保929.33元。1月底的时候个人及公司社保已经缴纳了,2月份才发的工资,发工资时实际发放1647.68元,社保个人部分只扣除了352.32元,实际发放工资1647.68元。想问一下1月计提工资和缴纳社保以及2月发放工资时分别怎么做分录呢?谢谢
老师好!我想问一下:比如3月份社保个人部分402.94元!但是我做工资的时候扣了402元,那么实发工资就多了0.94!我入账的时候应该怎么调整这0.94呢?
老师好,我们10月应发工资10000元,个税25元、个人社保800元(10月月已缴纳),实发9175元,这个帐怎么做?如何计提,如何做账?
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度
实际缴纳表中, 大鹅保险(单位缴纳)270元,生育700元,医疗保险(单位缴纳)2030元
你好 你不需要给我发这个。 你只需要把你工资多扣的7000 自己调整做下就行了。 你正常缴纳的 是自己做了计提分录的 和缴纳分录对应做清楚就行了
3月份中退工伤70元,退养老7000元,分录怎么做呢
你好 退的是单位还是个人部分 ?
你好,我想说,缴纳的申报表中,是单位缴纳的金额,个人的没有扣除,是不是,就是个人的部分,没有缴纳
你好 是的。 现在你们也有政策 单位部分的养老 、失业 工伤是免征的 。 就是个人部分和医疗以及生育要缴纳的
那,账面的时候,个人缴纳部分,是不是就有余额了?
你好 个人缴纳部分的 你缴纳的时候做 :借其他应收款 -个人社保 应付职工薪酬-单位部分社保贷银行存款。 怎么会有余额 除非你工资没有扣除金额
做工资的时候 借:应付职工薪酬 30000 贷:其他应付款—代扣社保费(个人部分) 10000 银行存款 20000 缴纳社保 借:管理费用—社会统筹费(公司部分) 3000 贷:银行存款 3000 3月份的时候,缴纳的3000,是公司部分 正常的情况下 借:管理费用—社会统筹费(公司部分) 其他应付款—代扣社保费(个人部分) 贷:银行存款 老师,您看,是不是,其他应付款—代扣社保费(个人部分有余额
你好 有余额了。 说明你工资还没有扣员工的就会有余额的额
老师,您看,是扣除的原因
你好 扣除的原因又是什么意思 ?
老师,您看,是只扣除了单位部分的原因
你好 我看你工资也扣除了个人部分社保的 。 只扣除单位部分是什么意思
缴纳的时候,只扣除了单位的部分,没有扣除个人的部分
你好 没有扣个人部分你就不对 。 意思个人部分是用了之前多缴纳金额抵减了吗