贷,应交税费 负数 贷,其他应付款 正数,直接改了就可以了
老师,如果已经结账的记帐错误了,这个是向老板借钱的,贷方写错了,怎么改,这个月做账怎么调,是写借应交增值税,贷其他应付款吗
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
请教一下,帐面上,之前的月份已经交税和结账,现在发现1到6月份有一个科目用错了,本应是,应付账款写成了应收账款,借贷方没有用错,这样情况要怎么样处理
老师,如果税费多计提了6分钱,怎么做账? 借:应交税费0.06 贷:其他应付款 这样吗?贷方是什么?
建筑公司,公司死亡时间,公司支付的钱,是否在企业所得税前扣除?
想请教一个问题,公司有个个体户是劳务类型的,去年给这个个体户转了31万的款,开了19万的票,现在老板想要用这个这个个体户开劳务票(大概26-27万之间)给公司,给林芝项目用,这个操作可以吗?还有就是需要准备哪些附件资料
赔偿款可以要求对方开发票吗?
收到了7-9月的租金发票。钱还没支付,怎么做分录
后面这几栏余额怎么算,方法是什么,还是有点懵
公司门店临时执照怎么申请
没有合同只有发票,交印花税是按发票上的含税价还是不含税价交印花税
老师,别的公司给我们公司赞助,让我们给开发票,老师这种赞助开什么发票类目
你好,股权转让个税所得税的税率是多少?
请问2家公司虽然法人不一样,但是法人是亲属关系,其中一家因为资金跟不上,能否向另一家借款,但是无利息,且两家无实际业务往来,是否有税务风险?