贷,应交税费 负数 贷,其他应付款 正数,直接改了就可以了
老师,如果已经结账的记帐错误了,这个是向老板借钱的,贷方写错了,怎么改,这个月做账怎么调,是写借应交增值税,贷其他应付款吗
老师,我上个月有份凭证做错了,错误分录是: 借:银行存款 贷:其他应付款 现在要改为: 借;银行存款 贷:应收账款 上月凭证已经转订好了,我想直接在这个月改,应该怎样操作呢
老师请问这个月发现上个月软件做账上有一个科目用错了,应该怎么办?借:预付账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税 正确的是借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费—应交增值税,修改后是借预付账款-借预收账款+但是其他业务收入的数字对不上了,请问是什么原因呢?
请教一下,帐面上,之前的月份已经交税和结账,现在发现1到6月份有一个科目用错了,本应是,应付账款写成了应收账款,借贷方没有用错,这样情况要怎么样处理
老师,如果税费多计提了6分钱,怎么做账? 借:应交税费0.06 贷:其他应付款 这样吗?贷方是什么?
您好,公司办的超市预付卡,税率是不征税,可以做本月成本吗,还是,必须卡内金额消费完,才可以做成本,还需要让重开发票吗?
注销公司今年显示退税金额602.4,利润-96768.23 我想交215的企业所得税 我怎么调
你好,朴老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方还没有转一般纳税人,可以下月才开专用发票给购货方吗?
老师,组织团员观看红色教育电影和在防洪期间购买的雨鞋雨衣等费用应该计入管理费用的哪个科目昵
老师,我们单位有个非全日制用工,社保那边要求每月付两次工资,我们是半个月给他发放一次工资。这样的话我可以先做发放工资的凭证,然后月末一起计提工资吗?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别呢
老师,如何将生产成本分配到各个产品中去呢?
请问老师,单位经营范围有提供娱乐服务,但是没有相关的收入,需要文化事业建设费
律所收到10000的律师费,转8000给律师,律所留存2000,请问申报律师个税是按照开票金额10000申报还是按照领取金额8000申报?
老师,变更营业地址页面里的章程或章程修正案通过日期是写啥,需要准备什么文件吗?