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小规模纳税人季报开了18万普票,怎么申报,应该三十万免税,怎么申报时要缴纳增值税?

小规模纳税人季报开了18万普票,怎么申报,应该三十万免税,怎么申报时要缴纳增值税?
2020-10-20 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 16:03

你好!你把不含税填入小微企业免税销售额

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快账用户6756 追问 2020-10-20 16:04

这个 显示的金额是含税还是不含税?

这个 显示的金额是含税还是不含税?
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齐红老师 解答 2020-10-20 16:06

你好!这个是不含税金额

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快账用户6756 追问 2020-10-20 16:09

我这个明明没有超额,一填写就这样

我这个明明没有超额,一填写就这样
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齐红老师 解答 2020-10-20 16:10

你好!你要把整张表截图来才能确认。

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你好!你把不含税填入小微企业免税销售额
2020-10-20
你好,第3行填普票收入,第1行填未开票收入+普票收入。然后填写增值税减免报表
2022-01-16
你好同不,第二行填写38万,第三行填写19万,18栏填写(38%2B19)*2%
2023-04-14
您好 请问专票是自己开具的吗
2021-04-16
小规模纳税人普票开票金额 40 万,在增值税申报表里的填报方法如下: 适用 3% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 1%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B1%)≈396,040 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 3 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 1 栏 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 填写第 2 栏与第 3 栏的合计数(若未开具专票,第 2 栏为 0,第 1 栏填 396,040 元)。 税额计算与填写:计算出的应纳税额填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。同时,对应减征的增值税应纳税额按销售额的 2% 计算填写在第 16 栏 “本期应纳税额减征额” 及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用 5% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 5%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B5%)≈380,952 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在第 5 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 4 栏 “应征增值税不含税销售额(5% 征收率)” 填写第 5 栏与第 6 栏的合计数(若第 6 栏无数据,第 4 栏填 380,952 元)。 税额计算与填写:应纳税额按 5% 征收率计算后填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。
2025-01-20
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