你好,是确认了收入需要结转成本吗?

工程施工,期末有没有结转完的借方余额,怎么做账务处理。因为相应的收入还没有结算
老师去年工程施工借方有6330的余额,今年怎么进行帐务处理
老师您好!去年在建工程多付了5万元给施工方,今年11月份施工方把对付的5万元退回到我们银行账户(工程还没有完工)这个怎么做会计处理?
今年调整去年的帐后 工程施工合同成本出现贷方余额怎么处理
老师好,年前做账分录 借:主营业务成本 2000万(贷方余额) 贷:工程施工 2000万(借方余额) 问题,这笔账我在今年怎么调整
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
你好老师,结转成本时发现工施工科目借方有余额 我平口讨结转成本时借:主营业务成 贷:工程施工
你好,是之前少结转了吗?
是去年少结转了
你好,少结转了需要补结转 借:以前年度损益调整—主营业务成 , 贷:工程施工