你好,增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税—未交增值税 , 贷:银行存款 附加税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款

一般纳税人开了30万专票,没有进项发票,增值税和附加税分录怎么做
小规模纳税人公司,代开增值税专用发票20万(未超过季度30万元),代开增值税专用发票时,已缴纳了增值税和附加税,请问下怎么做账?
老师,一般纳税人只开了13%的普票,没有进项发票,根据销项税额全额交增值税和附加税吗?
一般纳税人建筑公司,当月开出发票,税额1300元,当月未有进项票,需缴纳增值税和附加税,如何出分录?下个月开回了材料专用发票,税额1000元,如何做账,是抵扣上月的增值税和附加税?
请问老师 小规模纳税人季度开票超过了30万,缴纳了增值税和附加税 怎么做会计分录?
老师,一般纳税人开出去的专票,对方如果入账是不是必须经过对方允许才能开红字发票
如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
有进项发票的话要怎么做分录呢
你好,增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税借:应交税—未交增值税 , 贷:银行存款附加税借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税借:应交税费—附加税 ,贷:银行存款
所得税怎么计提
你好,季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 借:所得税费用 , 贷:应交税费—企业所得税
软件做账,要先结转损益得出利润后再做计提所得税的的分录?
你好,是的,是这样的
每个季度都要计提所得税吗?最后交的数额和计提的数据一样吗?如果不一样怎么办
你好,每个季度需要根据利润总额计提所得税 正常情况是一致的,不一致需要去查明原因,才知道是补提还是冲销多计提的