你好, 计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 贷:银行存款

计提,发放,工资,社保公积金,个人所得税如何做分录
老师,计提发放工资,个人所得税,社保公积金该怎么记账呢
老师 计提和发放工资怎么做分录 需涉及社保 公积金 个人所得税
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
老师您好!请问下计提社保,缴纳社保,计提公积金,缴纳公积金,计提个人所得税,缴纳个人所得税和发放工资怎么做分录?我怎么感觉每个人做的都不一样,不知道那个正确
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
老师, 我们账上是其他应收款呢 其他应收款-公积金 其他应收款-社保, 这个该怎么记账呢
这个是针对个人承担的部分 计提借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-工资发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 贷:其他应收款-公积金贷:应交个人所得税贷:银行存款
老师,应交个人所得税只有贷, 账上有余额是对的吗?
是的,实际缴纳时 借:应交个人所得税 贷:银行存款
好的, 明白啦, 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利
老师, 应付职工薪酬里面没有公积金和社保该计入哪里呢, 我们公司的账套只有应付工资
如果没有,直接计入应付工资里面,
好的, 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利