同学你好 你录入的期初数是科目余额表的吗
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师您好,问一下,公司从别人手里接过来的,录完期初后,我的报表怎么没有起初数据,麻烦老师帮我分析一下
老师,你好!这是这次的报表,我是11月份来的这家公司,之前的账都是我来后才补的,之前他们没有请会计,今天我需要给老板对一个起初余额出来,肯定是跟他们现在余额有差别,我也是个新手,麻烦老师帮我看我一下,我的报表有问题么
老师您好,我从别人结过来的账,按科目余额表录的数据,数据都能一一对应上,但是做出来的报表没有期初数据,我想问一下,是什么原因呢
老师,请问破产企业管理人自从2018年接手期间都没有做过报表,也没纳税申报过,期间重整经营过一段时间没成,然后后面厂房有出租,现在要从18年管理人接手开始补财务报表并且报税,请问一下我期初报表数据是根据他们18年接手的时候公司做的财务报表做吗?然后再把他们期间处置的资产以及债权债务下账吗?
你好,老师 我们公司自己研发了一个软件,老板要做收费项目 3千的培训费 我这边怎么做入库的 入库成本多少呢 以及供应商是挂我们公司自己头上吗 ,要是挂自己的公司头上是不付这些应付款的 我是做内账的
公司转供应商5800元,后面发现对方是骗钱的,没能提供发票和服务,这个账是不是直接处理,要有什么附件做凭证?
老师,我的用友账套里面做账我用了应收利息,但是自动生成的报表没有这个应收利息,只有应付利息,这样我的报表现在不平,怎么办老师
我现在感觉是听了一遍等于没听的感觉有的题目都不懂它考的什么知识点 老师这个我要怎么办
增值税专用发票机械租赁类我是购买方,发票开1%是不是可以抵进项税,我是不是可以让他开13%对
老师银行期初余额怎么做分录
公司是一般纳税人,2020年购进一台设备价税合计69万,已认证抵扣本月以30含税价格出售,请问会计分录如何做,税务申报如何做
老师您好!公司与个人签定合同需要交印花税吗?
老师您好 我们公司有自己的电表其他公司用公户给我们交电费 然后电力公司给我们公司开具发票 我们在以现金的形式给替我们交电费的公司 这样操作可行吗有哪些风险
老师,客户的住宿费的专票能抵扣不,我们公司付钱
是的呢,老师
录入之后保存了没有呢
保存了,试算都是平衡的,就不知道哪里的问题了
那就是你的软件问题哦
那怎么才会正常了,意思正常不了吗
你退出重新进去试试看下,不行得找软件客服
不行的了
那你要找软件客服的哦
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢