同学你好 你录入的期初数是科目余额表的吗

老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师您好,问一下,公司从别人手里接过来的,录完期初后,我的报表怎么没有起初数据,麻烦老师帮我分析一下
老师,你好!这是这次的报表,我是11月份来的这家公司,之前的账都是我来后才补的,之前他们没有请会计,今天我需要给老板对一个起初余额出来,肯定是跟他们现在余额有差别,我也是个新手,麻烦老师帮我看我一下,我的报表有问题么
老师您好,我从别人结过来的账,按科目余额表录的数据,数据都能一一对应上,但是做出来的报表没有期初数据,我想问一下,是什么原因呢
老师,请问破产企业管理人自从2018年接手期间都没有做过报表,也没纳税申报过,期间重整经营过一段时间没成,然后后面厂房有出租,现在要从18年管理人接手开始补财务报表并且报税,请问一下我期初报表数据是根据他们18年接手的时候公司做的财务报表做吗?然后再把他们期间处置的资产以及债权债务下账吗?
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
是的呢,老师
录入之后保存了没有呢
保存了,试算都是平衡的,就不知道哪里的问题了
那就是你的软件问题哦
那怎么才会正常了,意思正常不了吗
你退出重新进去试试看下,不行得找软件客服
不行的了
那你要找软件客服的哦
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢