同学你好,这样的话你需要和你们的老板沟通一下,确认一下他打进来的这些钱是后期要还的,还是说就是预付的货款?还是说就是做企业的收入,你不开票也可以,可以做不开票收入。
我公司是小规模,客户有时候打钱入公账,老板却不开票给客户,客户也不追问,请问我怎做分录?
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
老师好,公司有这样的业务,我不知道怎么进行账务处理,请教!我们是小规模公司,与美团合作 ,在美团购买收银系统,然后去给美团的客户安装调试 。客户把收银系统的钱打给我们,我们开票给客户,请问我们给客户开票是开商品销售还是开服务发票?
老师,请问一下我公司转钱给客户,但是客户开不了票给我怎么处理?
采购商品,正常付款, 后面公司有返点 , 返回来的钱,需要给厂家开发票吗?
应交增值税明细账,是这样子登记吗?第一张图是借方,第二张图是贷方
开线路板设计发票,单位写“次”,数量写“1”,即使对帐单里包含2个订单5件设计也算1次,对吗?相当于一次干了这么多件数的设计活。
我想问下登明细账是先登三栏式还是多栏、固定
为什么调整长投其他综合收益的金额是360
老师您好!客户为我们垫付运费。并直接从货款里扣掉。请问账务上怎么做分录
我有一批库存商品,因为技术落后,产品已经发生贬值了,实际并不值那么多钱了,怎么做账?
老师,请问我们是装修公司,购买一批金蛋、用于客户签装修合同后砸的金蛋,这个入销售费用的什么二级科目
老师,我的进项是65696.28销项65504.34,留底191.94,麻烦帮我写下结转增值税的分录,留底在哪个科目忘记了
不会提高公司流动比率的有:公司从商业银行取得长期借款,为什么?
是收入的!老板是想不开票,不做收入,因为增值税系统只记录开票的数据。可以吗?怎处理
可以做不开票收入的增值税申报的时候是有这一列不开票收入填列的
老板不想做收入
那钱进来了总得有个理由
除了做收入,借款,真想不到做其他
打入了公帐,没有别的更好的办法了。