您好, 借管理费用 贷应付账款暂估

暂估管理费用怎么做分录
怎么暂估费用?暂估费用的分录怎么做?
上一年暂估分录 借:管理费用-预提费用,贷:其他应付款_暂估款 今年收到费用要怎么冲减,分录如何做呢?
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
老师,去年暂估分录是借方:管理费用-暂估。 贷方应付帐款-暂估、今年没取得发票怎么做分录弄谢谢
后期再怎么办?
您好, 收到发票时把这个分录红冲按照发票金额入账
不会做,老师交我
您好, 借管理费用负数 贷应付账款暂估负数 借管理费用 贷应付账款
后面还要两个分录吗
您好 是的,收到发票做两个分录
哦,谢谢老师
你好, 不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价