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大家好,请问一下,我们是一般纳税人,主要是服务行业,我八月份开了红字发票,但是红字发票和正数发票相抵后还是负数,增值税申报表我该填哪几个表?怎么填?

2020-10-22 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-22 10:22

您好 您这种情况可以去大厅 因为在电子税务局申报 可能会通过不了的,谢谢

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相关问题讨论
您好 您这种情况可以去大厅 因为在电子税务局申报 可能会通过不了的,谢谢
2020-10-22
你好,这个是填负数金额的
2023-10-16
没有,其他的销售额了么 是的话你看下能申报了吧 能的话就可以 大部分申报不了得去税务局
2023-10-22
是的 没有其他发票的话 税率相同 可以零申报的
2020-10-16
你好,填纸质的正确报表去税务大厅修改申报,冲红的发票是减冲红当月的数据
2020-11-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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