你好,计入应交税费-待抵扣进项税额

我们5月份开票,没注意看,开了2张13个点的专票,应该怎么弄,如果客人抵扣了应该怎么处理,现在税局查到异常了
您好,我想问一下我的帐结完了收到了2张9月份的专票,我现在应该怎么处理,昨天还点了认证不抵扣处理
老师您好,请问下我发票5月认证抵扣的,然后票7月份才到的,做了账然后现在待认证对不上了,这个账务怎么处理
老师你好,我想问一下,我收到对方的票已经认证了,发现票有点问题,我应该怎么处理呢
你好,我想咨询一下收到的专票当月没认证抵扣,做账是做在了待抵扣进项税额,然后下个月认证抵扣了,该怎么账务处理呢