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您好,我想问一下我的帐结完了收到了2张9月份的专票,我现在应该怎么处理,昨天还点了认证不抵扣处理

2020-10-22 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-22 10:53

你好,计入应交税费-待抵扣进项税额

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你好,计入应交税费-待抵扣进项税额
2020-10-22
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 9月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-25
借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额
2023-02-15
这个有开红字信息表和红字发票步骤说明
2020-10-22
你好 你们是小规模的吗
2020-08-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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