你好,你这个2505就是代开的专票的税吗?

你好老师,我想问问,我司小规模纳税人,这个季度的专票和普票在开票系统内加上并未超过30万增值税,其中专票的增值税以及其对应的附加税我已经缴纳了,为啥这个季度还是存在2505的增值税了 这个是由什么原因引起的?
老师我是小规模纳税人,第三季度专票和普票超过了30万,专票开了48万,普票开了8万,普票的不含税销售额填在税务系统增值税报表哪个地方啊?
请问老师:小规模纳税人季报,专票加普票季度超过了30万,其中有开3%的专票,这个3%的专票部分增值税是按优惠政策1%缴纳,还是按3%缴纳呢?谢谢
小规模纳税人是季度30万以内如果全部是开普票的话是年增值税的,30万以内如果开了专票,专票按开票的税率缴纳增值税,普票不用交税,比如这个季度如果我开了25万的票,其中普票开了10万,3个点的专票开了15万,那我要缴纳15×3%=0.45万的增值税,对不?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
不是 代开专票的部分已经缴纳了
那这个金额是什么数呢?专票加普票的税额合理吗