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对于先开票,跨月收款的当月如何做账

对于先开票,跨月收款的当月如何做账
2020-10-22 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 15:15

你好,先开票,跨月收款的当月账务处理是 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:17

那当月不是多交税了吗?结转成本怎么做?

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:19

对于制造型企业

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齐红老师 解答 2020-10-22 15:19

你好,实现了收入款项没有收到也需要纳税啊,没有多缴税啊 结转成本的分录是 借:主营业务成本  ,  贷:库存商品

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:21

那跨月了整台设备都开票,我再下个月是需要冲回上个月的那张发票吗?

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齐红老师 解答 2020-10-22 15:22

你好,跨月了整台设备都开票(这句话是什么意思呢?能举例说明一下吗)

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:24

比方说我们公司是想开票跟这个公司要一部分的货款,其实是设备还没有生产完,到下个月设备生产完了要全部出库,又得开票

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齐红老师 解答 2020-10-22 15:25

你好,应当等设备生产完 了,销售一次性开具发票,而不是分两个月开具发票啊  

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:26

有时候会有像我之前说的那种情况该怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-22 15:28

你好,那就只能根据开具发票情况做收入分录,然后做收款分录,同时做结转成本分录了 

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快账用户1859 追问 2020-10-22 15:31

正常情况是这样做分录是吧

正常情况是这样做分录是吧
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齐红老师 解答 2020-10-22 15:32

你好,第一个分录不对,贷方是销项税额,而不是进项税额 

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