你好,先开票,跨月收款的当月账务处理是 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
残保金计算公式,公司没有残疾人,然后超过30个人了
建筑公司和对下公司签订的代工费维修之前班组的遗留问题是什么合同类型,缴纳的印花税归于那个税目?
老师好,以前印花税我记得应税凭证的数量写0是报不过去的,现在写0也能报过去了,那确实是本期没有发生业务,是写0还是1合适呢?
广告制作合同,缴纳印花税选择的是什么税目
残疾人保证金是以计提的工资算的吗
老师,我这步科目做了,资产负债表上面一直挂着其他应收款-代扣社保费,然后该怎么做呢
老师您好!请教您,新员工入职当月不满一个月的,社保缴费基数如何确定?
老师 我们公司取得了律师服务费的发票。我摘要咋写呀
费用报销单算不算凭证的附件,计不计入张数
老师,我们公司员工签到劳动合同是12000元,然后社保缴费基数是4300元,现在这个员工在工作中出了事故,我们要进行工伤认定申请报销,工伤赔付的误工费考虑的基数按12000元算还是4300元算
那当月不是多交税了吗?结转成本怎么做?
对于制造型企业
你好,实现了收入款项没有收到也需要纳税啊,没有多缴税啊 结转成本的分录是 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
那跨月了整台设备都开票,我再下个月是需要冲回上个月的那张发票吗?
你好,跨月了整台设备都开票(这句话是什么意思呢?能举例说明一下吗)
比方说我们公司是想开票跟这个公司要一部分的货款,其实是设备还没有生产完,到下个月设备生产完了要全部出库,又得开票
你好,应当等设备生产完 了,销售一次性开具发票,而不是分两个月开具发票啊
有时候会有像我之前说的那种情况该怎么做?
你好,那就只能根据开具发票情况做收入分录,然后做收款分录,同时做结转成本分录了
正常情况是这样做分录是吧
你好,第一个分录不对,贷方是销项税额,而不是进项税额