你们公司这个人工是用哪里的?借管理费用 /生产成本/工程施工,贷应付账款,暂估款

徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,这季度的利润有点高,因为有部分人工费要付给劳务公司的,还没收到发票,我之前是收到发票后抵扣认证后才入的人工费成本,现在想暂估一下人工费先入第三季度的成本里,现在不知道怎么做分录,还请老师指导一下,还有暂估的费用下个月付出去后收到了发票又要怎么做账务处理呢?谢谢
老师,请问暂估人工费的成本会计分录怎么做。这个人工费用后期是由劳务公司给我们开发票过来的。 拿到发票后,我又该怎么做账务处理。
我们是劳务派遣公司,然后我们人员不够,从别的劳务派遣公司买了50万人工,对方给我们开差额发票了,我们这边又把这50万人工派遣到工厂上班,工厂给我们费用是60万,我们怎么给工厂开具发票?具体的会计分录怎么做
我公司本月给甲方开了400万劳务费发票,但是我公司这个月没有钱发给劳务工人。请问本月怎么做账?劳务成本这块可以暂估吗?
老师您好,我们劳务公司付给对方劳务费,这个费用是直接付给他们的负责人的,然后负责人给其他人发了工资后做了张工资表给我拿过来,我做的分录是借劳务成本-人员职工薪酬。贷:银行存款。我这样做行不行呢老师
请问老师,公司向外借款?金额很大,时间很长,有10来年,现在按10%的利率计算,是如何计算利息呢?有计算利息的公式吗?
收到自查自纠报告,需要更改年报,这个是一定要改完年报后写报告上交吗?时间太赶,有点来不及。可不可以先交报告要补交多少税。等税务人员看完后,再去改申报表
老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
把原来老板名下的旅社变更为销售五金建材和建筑工程用的个体工商户,可以么?
老师,公司很多支付给供应商(很多是个人,没有发票)的款先打给我们的员工,再由他们打给对应的供应商,请问这个钱打给公司员工是,银行转账时,备注写货款还是写借款?
老师,内账是不是要把公司所有的花销都要记录下来,不管走哪个公司(账户)走的,不管走公户还是私户的都要统计出来?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
工程施工, 老师当我收到发票后怎么冲暂估的这个。 会计分录是怎么写的。
借工程施工负数贷应付账款 负数,之后按发票做借工程施工贷应付账款