借销项税额200 贷进项税额100 转出未交增值税100 借转出未交增值税100贷未交增值税100 借未交增值税100 贷其他收益10 银行存款90
加计抵减如何做账 比如进项100 销项200 按照 10%加计抵减 麻烦把所有的分录写出来 谢谢
老师,我们公司满足加计抵减政策,抵减率10%,本月申报1月份的增值税,未进行加计抵减,所以放到2月份增值税申报表中进行抵减,1月份进项税额281,2月份进项税额1128,销项税额3133,请问如何计提增值税?分录怎么写
假设,10月销项100元,进项50元,我司进项按10%加计抵扣,不存在其他进项转出的业务, 应交增值税的分录怎么写,计提和缴纳的时候,分别怎么写,谢谢老师,麻烦写一下,带上金额,感谢
老师,之前有加计抵减政策,上个月开了张发票,比如说销项税是100,进项80,然后加计抵减的又给抵扣了20,就不用交税了,那加计抵减的这部分该怎么做账呢
老师好,10%加计递减扣除,比如销项1000,进项100,加速抵减10,完整的分录怎么做,麻烦您带上金额
老师:高铁票打印出来的掉了,还可以补打吗?
老师在吗?请问一下我们是环保科技公司,购买化妆品送客户入什么账呀?
老师 我们这边10月份调整了社保基数 系统自动调整了,我再申报10月社保的时候提示我申报之前的,之前的就是基数差额 4416到4504, 而且每个月的人数是根据之前申报的人数来的。怎么我现在还需要把1-9月份的这个差额,单位要给补回来吗? 10月发工资的时候也把个人部分都扣出来吗? 有的人都离职了感觉不应该再补交了啊 实在搞不懂 求老师们指导啊
请教,税务风险点推送预收账款较大,存在延迟确认收入,现在税务要写自查说明,自查说明就写因为该公司是教育咨询,当时有一个协议班型的课程,忘记确认收入,可以这样写吧,经查企业补缴增值税及附加税?
公司把一辆原值17万的车,车龄3年,以2万的价格卖给员工,需要缴纳哪些税费呢,需要开增值税发票吗,发票开哪种税率的呢
老师,关于合同含税价是只含增值税还是含附加税,有相应的法律规定吗?
这张发票可以这样开吗,对方开的项目可以吗,我们是受票方,对方提供的审计协助服务
请问老师,出纳付外汇后,财务主管需要做一项工作,是什么呀?
工程物资余额,是填在税务局财务报表资产负负债表哪个科目呢
老师请教个问题: A(个人)为B公司设计图纸,费用10万。A有正式的工作,怎么能合理合法的拿到这个费用,谢谢