你好 你是销售商品 你填错了 填到服务哪里去了就不对的哈。 你要去申请改下申报表 。你问下税务局是否可以把错误的5%税率折算成3%税率栏次去申报。
老师,我有一个申报表报到一半,它提示 剔除不动产销售额后,本期销售额未达起征点,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模,季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94(发生在三月,税率1% 一月,二月没有开票)能帮我看看这是什么问题么
我个体户,我在7月份开专票是把销售商品的税率开错了,小规模应该是3%,我错开成5%之前没发现,对方也没有问,这个季度报税时发现了,增值税报表上销售货物及劳务填不了5%.我在服务不动产下面加了5%的不含税销售额,虽然税报成功了,以后会有影响吗
小规模纳税人,这次申报发现8月开的一张普通发票,销售货物,其中一个货物开错税率了,开到5%,这个季度没有超45万,免征增值税的,对方也是小规模纳税人,也没有退回,那我申报的时候怎么填?1%的不含税销售额是292719.82元,5%销售额1842.86元
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
小规模纳税人上季度开票超30万,普票有60万,但在开具普票时开成了免税,实际应该开具百分之一的普票,现在申报增值税,我需要变更申报,把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏,请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
不行,我把税率开错了,就要按高的税率报,意思这张发票我开成多税率了,3%,5%,但是还好金额小,5%税率就只有320元,因为这张发票有7行,可能当初开票不小心把税率勾错了
你好 但是你销售货物 不是5%来报的。 你到时报货物哪里是对应5%的税率可以报。 你还是别在系统报。 去大厅报
嗯嗯,那明天还是去国税局问下,谢谢老师了
没事的 。尽快去报 明天是最后一天。