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除了佣金在后面的业务中收到了发票以外,其余四项均为收到发票,请问这不用企业所得税纳税调增吗?如果不需要调增,有明文规定吗?文号多少?

除了佣金在后面的业务中收到了发票以外,其余四项均为收到发票,请问这不用企业所得税纳税调增吗?如果不需要调增,有明文规定吗?文号多少?
2020-10-22 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 17:12

你好 其余四项是什么业务 ?

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快账用户7328 追问 2020-10-22 17:37

消费税,城建,教育附加,地方教育附加

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齐红老师 解答 2020-10-22 17:39

你好 这是税 不用开发票的,可以所得税前扣除 

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你好 其余四项是什么业务 ?
2020-10-22
企业所得税 没取得进项发票,对应成本在汇算清缴时做纳税调增,后续取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值税 没进项发票不能申报退税,若最终无法取得,可能需视同内销征税;能取得普通发票可适用免税政策。
2025-05-21
你好同学,没有发票那部分你是肯定要调整的。
2022-05-17
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
你好,只要是固定资产耗用的,应该调到固定资产里。只是没有发票的部分如果计提折旧 ,应该 在汇算时调增。
2022-10-19
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